2022年注册会计师《审计》备考资料:内部控制的程序

精选回答
知识点:内部控制的程序
1.询问被审计单位的人员;
2.观察特定控制的运用;
3.检查文件和报告;
4.追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程。
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